臨城縣審計局建立健全內部審計機構建設

來源: 時間:2022-09-06【字號:

  今年以來臨城縣審計局積極貫徹落實關于加強內部審計工作的各項要求,建立健全內部審計工作機制,全面加強內部審計工作,提升內部審計人員水平。 

  一是制定內部審計工作實施意見。今年5月,臨城縣審計委員會辦公室制定并印發了《臨城縣內部審計機構建設工作方案》積極推進全縣一級預算單位(部門)內部審計機構建設進一步健全內部審計機構、進一步明確內部審計職責、進一步完善內部審計制度為目標,統籌內部審計力量,充分發揮內部審計作用,建立審計機關與內部審計機構“信息共享、成果共用、重要事項共同實施、問題整改齊抓共管”的工作機制,進一步增強審計監督合力,推進審計監督全覆蓋, 

  是開展內部審計調查。為最充分了解各單位各部門的內部審計機構設置、人員配備等情況,審計今年3月、7分2次向各單位各部門發送了調查表,調查內容包括機構設置、分管領導、人員配備、人員年齡結構、專業工作年限等多方面,摸清了全內部審計現狀。 

  是完善內部審計機構設置。在今年8月份,縣審計部門積極主動與編辦聯系,取得編辦大力支持,同意在全縣34個單位設立內審機構,并新增相應審計職責。對有條件的特別是有所屬單位的主管部門要求單獨建立內審室,沒有條件的要求將內審工作融入相關室職能之中。 

  下半年,縣審計局通過“以審代訓”的方式,組織內審人員參與到鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接、農村污水處理交叉審計工作中,現場進行業務指導實現實施方案統一、取證單格式統一、問題統一定性、問題統一處理等五統一以實戰鍛煉提升綜合業務能力。 

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