柏鄉縣審計局多措并舉助推內審工作高質量發展

來源: 時間:2022-10-09【字號:

  今年以來,柏鄉縣審計局按照省委、市委審委會關于加強內部審計工作的部署要求,持續加強對內部審計工作的指導和監督,助推內審工作高質量發展。 

  健全機構,明晰內審機構工作重點。4月底,縣委審委會研究制定了《柏鄉縣內部審計機構建設工作方案》。截至目前,指導和督促28家單位設置了內部審計機構并明確了主管領導和內審人員,17家一級預算單位明確了內審人員。8月底,中共柏鄉縣委機構編制委員會辦公室下發了《關于各鄉鎮(區)和縣直有關單位設置內部審計機構的通知》(柏編辦字〔2022〕26號),在縣審計局綜合辦公室增掛“內部審計指導中心”牌子,各鄉鎮黨政綜合辦公室增掛“內部審計股”牌子,在縣發展和改革局、縣公安局等15個部門辦公室或綜合辦公室增掛“內部審計股”牌子。同時,規定了內部審計機構的主要職責,要求合理制定內審計劃、加強審計質量控制,促進單位完善治理、提升自身價值。 

  包聯指導,提升內審人員業務能力。實行分片聯系指導監督內部審計工作制度,由各股室分片包聯內審單位,結合審計工作安排和審計項目實施情況,采取現場指導、業務交流研討等方式,及時解答內審工作中遇到的各種問題,讓內審人員明晰工作程序和相關要求,逐步提升內審人員在審計實戰中的業務能力。今年以來我局先后到財政局、龍華鎮、柏中、職中、固城店開展內部審計工作現場指導。審計局人員通過講解《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》,查閱財務收支內審項目相關資料,結合自身審計工作經驗,從審計程序、審計取證、審計文書、審計整改等方面提出規范性意見和建議,幫助內審單位理清內部審計思路,進一步規范提高內審項目質量。 

  考核評比,提升審計監督整體效能。縣審計局結合審計工作安排,以審促建,以審促質,對被審計單位內部審計工作開張情況進行審計監督,對內審執行不到位,流于形式等問題,向被審計單位提出意見和建議,并嚴肅問責相關負責人,提升各單位領導對內審在防范風險方面巨大作用的認識。實行內審工作情況考核評比制度,重點關注內部審計機構設置、制度建立健全情況、備案制度落實、問題整改情況等,按照“好、較好、一般、較差”四個等級進行評定,并在一定范圍內進行通報,達到互相學習、揚長避短、整體推進的目的。 

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